送心意

玲老师

职称会计师

2019-10-12 14:46

双方都是原来的分录 不变金额负数

NING 追问

2019-10-12 14:51

我之前都还没入帐分录,我作为销售方,向购买方开出了一张负数发票,应该怎么入帐。是专用发票

玲老师 解答

2019-10-12 14:52

借应收账款贷主营业务收入 应交税费 开红字发票 前面分录 不变 金额负数

NING 追问

2019-10-12 15:07

税额是做进项税额转出吗?

玲老师 解答

2019-10-12 15:09

是的 填写表二做进项转出

NING 追问

2019-10-12 15:17

分录是借应收账款。贷主营业务收入 应交税费销项税额。 金额开具负数吗?

玲老师 解答

2019-10-12 15:19

对  分录是借应收账款。贷主营业务收入 应交税费销项税额。 金额负数

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相关问题讨论
双方都是原来的分录 不变金额负数
2019-10-12 14:46:27
1、做帐时直接按红字冲以前的5万收入,不做其它处理。 2、客户的分录: 借:银行存款等 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 3、这样做是允许的。
2018-05-22 19:57:02
同学,你好 就是红冲之前的蓝字发票
2022-04-05 16:48:46
你好 这个是需要让对方把原来的发票退回来的
2022-03-06 16:54:17
你好 说明本张信息表编号已被使用,开具过相对应的负数发票了。
2022-01-05 21:49:09
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