增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

我想问下收到年前的发票会计处理怎么做?年前未收到发票做的是 借:其他应付款 贷:银行存款
答: 具体是什么业务的发票?
请教:上级拨入专款用于建设公共基础设施,该设施归本级所有。拨入专款是会计处理为:借:银行存款,贷:其他应付款。设施建成后,会计业务怎么处理。
答: 你做其他应付款的意思是以后还回去吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
筹建期,在没有基本户的情况下,股东把钱转给采购部负责人私卡,然后采购部私卡去买材料,支付工资,账务处理借:原材料贷:其他应付款-采购部等注册基本户,在转给采购部借:其他应付款-采购部贷:银行存款,要做外账,怕税务过不去
答: 你好,这样做可以的
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
老师好,股东个人借款给公司,账务处理如下,借:银行存款 贷:其他应付款-股东 ,然后还款时相反分录,请问这样账务处理算完结了吗?往来借款还涉及别的什么事项?有没有税务风险?
单位账户收到社保局打来的员工生育津贴,账务处理对不对。收到钱时 借:银行存款 贷:其他应付款-生育津贴 给员工转账时:借:其他应付款 贷:银行存款
公司能否替其他朋友公司从第三方借款?那账务处理时能否这样:收到款项时:借:银行存款,贷:其他应付款-朋友公司;付款:借:其他应付款-朋友公司 贷:银行存款 这样可以吗?还是必须通过我们公司还款?









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