送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-14 10:31

你可以直接8月进行账务处理,借:管理费用—办公费  应交税费—应交增值税—进项税  贷:银行存款

向阳花 追问

2019-10-14 10:33

但是7月份做了其它应付款的处理,怎么办呢?

辜老师 解答

2019-10-14 10:33

你7月怎么账务处理的

向阳花 追问

2019-10-14 10:35

借:管理费用  办公费;贷:其它应付款

辜老师 解答

2019-10-14 11:09

那8月就是,借:其他应付款  贷:银行存款

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相关问题讨论
你可以直接8月进行账务处理,借:管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2019-10-14 10:31:09
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-01-23 22:45:21
您好 请问是自己单位开出的专票吗
2021-04-26 14:01:01
您好 请问是收到专票还是开出
2021-04-26 13:57:10
借;相关科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-02-08 10:49:14
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