请问一般人企业9月份收到专票不抵扣,待到10月抵扣,但是账做到9月里,这种情况怎么处理呢?可以用带抵扣进项税科目吗?怎么用呢?
开心686
于2019-10-14 10:52 发布 749次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-14 10:53
做应交税费-待认证进项税额下面
相关问题讨论
您是,属于福利费,进项税不抵扣
2021-10-19 10:31:29
做应交税费-待认证进项税额下面
2019-10-14 10:53:08
可以计入管理费用科目核算,可以抵扣进项税额
2018-11-05 16:02:07
您好
正常的不需要分别设置 都计入进项税额科目就好了
2020-06-10 21:40:52
不是出售那就不能抵扣,需要看你们用哪里,这个是员工就做应付职工薪酬 福利费,贷进项税额转出,招待客户做借销售费用业务招待费 贷进项税额转出
2020-03-03 12:06:00
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