老师,请问我8月支付一笔购买的办公费用,无发票。到了9月他把发票开出来了?。我8月付款如何做账?9月拿到发票的如何做账?
沫·念????
于2019-10-14 12:08 发布 1181次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-14 12:09
8月付款 借:预付账款 贷:银行存款
9月收票 借:管理费用-办公费 贷:预付账款
相关问题讨论

8月付款 借:预付账款 贷:银行存款
9月收票 借:管理费用-办公费 贷:预付账款
2019-10-14 12:09:35

这个就不计入外账了哦 不可以替代发票
2016-09-22 10:02:03

借:管理费用 贷:其他应付款-老板
2020-06-19 14:51:34

您好, 先计入管理费用,汇算清缴再调增交税
2024-01-15 15:08:25

如果是外帐,必须有发票。没有发票导致相关费用不能入账核算,利润会增加,税费可能会有所增加
内帐只要取得相关人员的签字就可以入账
2015-10-25 10:44:58
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沫·念???? 追问
2019-10-14 12:10
文文老师 解答
2019-10-14 12:13