送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-14 14:56

您好
借:管理费用-福利费等
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等

小耳朵 追问

2019-10-14 14:58

若是一般纳税人,进项税额怎么处理

小耳朵 追问

2019-10-14 14:58

具体分录呢?

bamboo老师 解答

2019-10-14 14:59

是购入就用于福利吗 有收到专票么

小耳朵 追问

2019-10-14 15:01

有收到专票,并且已认证

小耳朵 追问

2019-10-14 15:01

购进用于集体福利

bamboo老师 解答

2019-10-14 15:02

借:管理费用-福利费等
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付职工薪酬-福利费
应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等

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相关问题讨论
您好 借:管理费用-福利费等 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-10-14 14:56:43
你好,按折扣之后的金额做分录就是了 借;原材料703395,应交税费(进项税额)91441.35,贷;应付账款等科目 794836.35
2019-07-25 17:48:14
你好,借原材料,贷应付账款(暂估)
2018-08-26 18:56:58
借管理费用,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷原材料。
2021-12-29 15:11:23
你好,借;原材料,贷;应付账款
2019-07-05 16:23:33
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