送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-14 16:14

你好同学
这个是这样的
借:固定资产 
贷:银行存款(购买时)
借:银行存款  贷固定资产清理
借:固定资产清理  贷:固定资产

然后我们用最后的金额转为营业外收入与支出 
借:营业外支出   贷:固定资产清理

飞哥 追问

2019-10-14 16:22

谢谢!老师!另外我还想问一下除了以固定资产清理方式来账务处理!是否还可以作为员工福利方式处理给员工呢?如果可以,请教一下会计分录,需要结转成本吗?

何江何老师 解答

2019-10-14 16:32

可以的你处理了直接转给员工都是可以的,转给员工就是不走营业外走应付职工薪酬-福利费就好了。
借:应付职工薪酬-福利费   贷:固定资产清理
借:固定资产 
贷:银行存款(购买时)

借:固定资产清理 贷:固定资产

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