送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-14 17:02

你好同学
这个账你们单位做工资不管社保,集团只管社保不做工资都是做成费用就好了,同学。

温暖 追问

2019-10-14 17:09

老师我们年底要把这部分钱给集团的

何江何老师 解答

2019-10-14 17:13

同学,这样的情况下,你们现在就做出来这笔钱,借管理费用-社保费
贷:其它应付款 
以后支付其它应付款就好了同学。

温暖 追问

2019-10-14 17:19

老师你分录是个人的部分还是单位的部分呢

何江何老师 解答

2019-10-14 17:33

这个是两部分的同学,你这边做的是两部分单位与个人的都这么做

上传图片  
相关问题讨论
你好同学 这个账你们单位做工资不管社保,集团只管社保不做工资都是做成费用就好了,同学。
2019-10-14 17:02:46
你好,这个社保是否还要交给集团公司呢
2019-10-12 17:21:05
借:银行存款 贷:其他应付款——XX公司
2019-08-27 22:33:58
您好,那您和这公司有其他业务往来吗
2019-08-27 21:51:34
你好!因为之前并没有严格要求按工资。
2019-03-06 14:04:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...