用友T3月末结账时提示总账与明细账不平,这个问题怎么解决?
喵了个咪
于2019-10-15 00:09 发布 13596次浏览
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王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-15 06:38
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
相关问题讨论
可能在在做账过程中反复修改凭证,可能出现这个问题,就是可以对前期的凭证全部检查、审核、登账后再看
2017-10-01 17:51:27
1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);
2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法>反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
你看下余额是不是不想等
账账不符
2020-01-11 15:41:57
你好。
总账与明细账对账不平问题一般都是中途启用辅助核算导致,建议取消辅助核算或者反结账到起初重新启用,相应的凭证辅助核算信息重新录入。
操作不了的话,这个需要联系你的售后查看数据库
2019-02-19 13:16:31
你怎么确认是平的,是不是你没有过账啊
2020-01-11 12:54:51
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喵了个咪 追问
2019-10-15 07:57
王超老师 解答
2019-10-15 08:02