送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-15 14:50

您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款

九十 追问

2019-10-15 14:51

怎么计提

bamboo老师 解答

2019-10-15 14:52

一般可以不计提  填附表四就好了  实际抵减后写上面分录

九十 追问

2019-10-15 14:54

好的。谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-15 14:56

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-10-15 14:50:15
您好! 请问是什么业务呢
2020-06-02 11:59:39
你好!单位承担部分计入福利费,员工部分计入其他应收款发工资时扣除
2018-07-06 15:38:14
您好,交后拿到发票,借;应付职工薪酬-福利费,其他应收款-员工姓名,贷:现金或者银行存款。
2018-07-06 15:19:52
你好,这个可以作为保险费税前扣除需要发票
2019-08-27 15:57:54
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