- 送心意
瑜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-10-15 14:50:15
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您好!
请问是什么业务呢
2020-06-02 11:59:39
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你好!单位承担部分计入福利费,员工部分计入其他应收款发工资时扣除
2018-07-06 15:38:14
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您好,交后拿到发票,借;应付职工薪酬-福利费,其他应收款-员工姓名,贷:现金或者银行存款。
2018-07-06 15:19:52
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做营业外支出核算这个是不能税前扣除
2019-08-01 08:22:27
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