- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
2019-09-12 09:58:25
你好!计入其他应付款核算就可以的
2019-10-15 16:21:41
你好
借:营业外支出
贷:银行存款
计提的时候
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
缴纳的时候
借:应付职工薪酬-社保和公积金
贷:银行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,当时做了计提吗?
2023-04-13 16:43:14
您好
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
应交税费——个人所得税
贷:库存现金
2019-04-24 09:29:29
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