老师,我们公司1-5月份是小规模公司,6-12月份是一般 问
你好,正常核算受影响的只是进项可以抵扣了 答
你好,小规模纳税人在进行增值税季度申报。 这里面 问
你好,这个是不含税的金额。 答
老师,请问下,我们公司借给了另外一个公司一笔款,我 问
你好,企业之间的借款是不需要交印花税的 答
季度超了30是不必须交 问
同学好,是的,超30要交的 答
老师,公司平时都是零申报,没有业务,这个季度交了200 问
没有其他业务的画 **缴纳一般是其他应付款 房土税属于税金及附加,但是结转到资产负债表是未分配利润负数;和应交所得税负数 答
老师你好,请问有一个供应商开的发票,把我公司的税号开错了,近两年来一直都是旧税号,我们认证了,货款已经支付,请问这种现象需不需要红冲掉,如果需要红冲,那帐需要处理吗,如需要处理怎么处理?谢谢
答: 你好,三证合一后新老税号可以合并使用一段时间,但是具体可以用到什么时候,建议你还是咨询一下当地税务局
请教,供应商给我们开的发票,我们发票已经认证了,但现在我们退货了,需要冲红,这个是怎么操作,谢谢!急
答: 已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票,你向税务局提交申请然后销售方冲就行的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商给开了发票,上月已经认证了,本月发生退货,发票怎么办呢
答: 您好,贵方申请开具红字发票申请单,经贵方税务局批准后,传递给销售方开具红字发票处理。
向日葵 追问
2019-10-15 19:46
路老师 解答
2019-10-15 20:00
向日葵 追问
2019-10-15 20:09
路老师 解答
2019-10-15 20:16