送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 08:39

您好
十月份做九月份的账,进项税不够销项税要结转
销项大于进项 需要缴纳增值税
借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税

⭐阿玲 追问

2019-10-16 08:44

借: 应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
老师下个月我交增值税,会计分录是这样做吗
借 应交税费 未交增值税  
贷 银行存款银

bamboo老师 解答

2019-10-16 08:46

是的 这样账务处理正确的

⭐阿玲 追问

2019-10-16 09:13

好的老师明白了,谢谢!
老师 还有一个问题要请教你
 应收账款有60万,对方支付了80万,20万是否可以挂在一首账款上?

⭐阿玲 追问

2019-10-16 09:13

预收账款。

bamboo老师 解答

2019-10-16 09:18

20万可以用预收账款挂账

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