老师,中秋节给客户送了现金红包账务怎么处理
我很好
于2019-10-16 11:30 发布 1800次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-10-16 11:31
你好
借:管理费用—招待费
贷:银行存款(或者库存现金)
相关问题讨论

你好
借:管理费用—招待费
贷:银行存款(或者库存现金)
2019-10-16 11:31:00

这个做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷银行
2019-10-24 12:18:06

你好 是员工搬新家你们发的红包吗?
2019-08-16 14:21:31

你好 给客户 计入管理费用-业务招待费
2019-03-12 15:06:35

你好
借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金
2022-02-19 10:12:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
我很好 追问
2019-10-16 11:34
月月老师 解答
2019-10-16 11:37