送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 11:52

您好
请问9月份收到发票了么

Rita 追问

2019-10-16 11:54

收到了

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:56

借:成本费用等
贷:应付账款
收到发票形成应付

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相关问题讨论
您好 请问9月份收到发票了么
2019-10-16 11:52:45
实际有入库 没有给你开发票账上没有做吧
2020-04-23 23:42:13
您好,如果是剩余200您以后是不需要付款的话,可以转为营业外收入,作为企业的利得,谢谢
2020-03-04 11:57:08
你们应该付的吗?借应付账款7200贷银行7000贷营业外收入200
2020-03-04 12:01:09
你好!不需要结转啊,是有余额的
2019-02-16 10:04:09
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