老师,我公司9月起就是简易征收3%税率,9月销售额分录是借:应收账款** 贷:主营业务收入** 那要交税1万多的分录是单独做吗?需要计提吗?
Sweet& --
于2019-10-16 12:11 发布 1133次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-16 12:12
是的,要单独核算应交税费--应交增值税(简易计税)
不需要计提,就是随着确认收入,就确认应交税费--应交增值税(简易计税)的税额了。
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是的,要单独核算应交税费--应交增值税(简易计税)
不需要计提,就是随着确认收入,就确认应交税费--应交增值税(简易计税)的税额了。
2019-10-16 12:12:59
你好,同学。
你是指什么另计抵减,你享受的是哪个政策
2021-04-14 10:21:51
不是,这个是看四项服务销售额,不是看这个
七、自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。
(一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。
2021-04-14 11:19:34
你好,你是指附加税还是增值税
2017-12-15 13:48:49
你好,只需要把主营业务收入结转到本年利润
然后次月做纳税分录就是了
2018-06-04 15:46:03
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Sweet& -- 追问
2019-10-16 12:15
张艳老师 解答
2019-10-16 12:17