每年的往来类科目的清理是在每年底进行吗?具体清理的内容有哪些?
咖啡糖
于2019-10-16 12:49 发布 1980次浏览
- 送心意
小榄老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-16 12:55
你好,企业之间往来正常每月应该对账,对于长期挂账的项目(比如多开发票,少收发票,少收款,多付款异常事项)需要处理,需要业务与对方客户确认,走流程相当领导签字进行处理。不一定在年底统一处理,如果平时没处理,年底最好处理比较好。
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你好,企业之间往来正常每月应该对账,对于长期挂账的项目(比如多开发票,少收发票,少收款,多付款异常事项)需要处理,需要业务与对方客户确认,走流程相当领导签字进行处理。不一定在年底统一处理,如果平时没处理,年底最好处理比较好。
2019-10-16 12:55:40
你好 按实际 做可以的 除非是法人股东借企业钱年底 不还要按分红处理 交个税
2019-01-02 08:51:59
没有,他是一个共同的科目,既有那个资产性质,也有负责性质。
2021-04-26 22:49:41
你好,同学。这通常是银联刷卡消费清算 到账的资金
2020-10-23 21:03:39
按照先进先出法,最早发生的款项应当视为最先被收回或支付。
期末余额小于本期借方发生额时,期末余额为一年以内;若大于,则超出部分根据年初账龄判定
2024-05-24 17:29:39
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