每年的往来类科目的清理是在每年底进行吗?具体清理的内容有哪些?
咖啡糖
于2019-10-16 12:49 发布 1945次浏览
- 送心意
小榄老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-16 12:55
你好,企业之间往来正常每月应该对账,对于长期挂账的项目(比如多开发票,少收发票,少收款,多付款异常事项)需要处理,需要业务与对方客户确认,走流程相当领导签字进行处理。不一定在年底统一处理,如果平时没处理,年底最好处理比较好。
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