老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
我现在从tiktok提现一笔收入到公户里,需要给tikto 问
你好不需要给他们开发票。 答
销售收入100万,业务招待费6万,企业所得税应纳税所得额怎么算
答: 企业所得税应纳税所得额还要知道你的利润总额的
2011年1~12月实现销售收入7000万元,业务招待费50万元,计算企业所得税应纳税所得额时,业务招待费的调整金额如何计算?
答: 业务招待费税前扣除限额是实际发生额的60%,和收入0.5%的较小者,所以你这个调整金额是20
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业所得税中视同销售收入,需要调整应纳税所得额还是利润总额?业务招待费和广宣费扣除限额的计算依据里是否包含视同销售收入?
答: 所得税中的视同销售,会计处理上本身就应该确认收入的。如果本身没有处理,是要调整利润总额的。相应的,应纳税所得额也要调整。扣除限额的话,是包括视同销售的收入的。