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小丽
于2019-10-17 10:55 发布 1001次浏览
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-17 11:04
你好同学这个差价你计入其它业务收入里就好了
小丽 追问
2019-10-17 14:41
请老师例示一下付承包费和收承包费的分录(跨年了)
何江何老师 解答
2019-10-17 14:44
借:银行存款 贷其它业务收入 应交税费-应交**税借:主营业务成本 贷:银行存款 (同学这个是是付出的承包费是成本)
2019-10-17 15:23
不用分摊吗,都是一次就交完1年的,并且交的时候是今年12月时交明年1年
2019-10-17 15:56
金额小不用分,金额大的要分
2019-10-17 16:13
说要分的分录
2019-10-17 16:22
借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款
2019-10-17 16:26
不是用:应付帐款科目?
2019-10-17 16:52
同学,应付与预付看你的喜好,都可以的
2019-10-18 10:46
是否需要进行分摊金额大小如何判定
2019-10-18 10:48
你好同学一般不需要的
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何江何老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
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