送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-17 13:24

你好 借应付职工薪酬贷应交税费-应交个人所得税  银行存款等

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:29

内账也从应交税金上走吗?

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:30

可以用其他应收款提现吗?计提工资的时候贷方其他应收款,缴纳的时候再从借方冲回去

meizi老师 解答

2019-10-17 13:31

你好 这个看你们自己是怎么设置的  有的企业按外账正规做的话 是这样来做的

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:32

我们没有计提税费的,就是缴纳的时候直接放到营业税金及附加或者管理费用里面

meizi老师 解答

2019-10-17 13:37

你好 那你们直接做费用里面就行了  因为有的企业嫌麻烦就直接把税金做费用里面去的

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:39

可是这部分不算是企业的费用,是要从工资里面扣的,公司只是代扣代缴而已

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:40

如果放到费用里面,那计提工资的时候怎么做呢?

meizi老师 解答

2019-10-17 13:45

你好  只是代扣代缴的话 你挂其他应收款去核算     工资扣除 贷方冲其他应收款就行了

陆遥1991 追问

2019-10-17 13:46

嗯嗯,好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-10-17 13:50

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你好 借应付职工薪酬贷应交税费-应交个人所得税 银行存款等
2019-10-17 13:24:34
3470,不用交个税的 。
2018-06-08 09:33:07
你好,由于这个1分钱是尾差。我做账的时候,会通过其他应收款---其他这个科目进行调整的
2020-07-02 10:07:14
你好,你可以退给他的,借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2020-06-28 17:31:42
你好,指个人实际的工资,
2020-06-23 18:08:41
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