老师,我们有笔个人借款,当时是直接打到法人个人卡, 问
你好,这个公司可以不用做,因为对于公司来说,他都是从法人这里拿到的钱。你都是挂的法人的章,所以公司就是欠法人100万。 答
老师,业务招待费超额的挺多的,100多万,然后实际只有 问
你好,是的,是必须要调增 答
您好老师,我们公司融资租赁了一台设备,小企业会计 问
早上好,老师。有个问题,就是最终是付863638元,上面这的分录,最终长期应付款是750000%2b204304.08=954304.08.在那步计算租赁负债的时候15158.22*36=545695.92是跟75万比吗? 答
老师 我们之前的账是代帐公司做的 他用的财务软 问
你好,这个没关系的 答
老师好!关联公司相互开票会引起什么税务风险? 问
你好,主要是税务局会让你们出关联交易的报告,要确认是不是按公允价值来的。 答

老师,您好,我们工资表和银行实际代发的总和数是对上的,但是实际上工资表个税少算了1分,银行扣除的时候又把这个1分给扣除了。像这种情况我这1分做账的时候加不加
答: 你好,由于这个1分钱是尾差。我做账的时候,会通过其他应收款---其他这个科目进行调整的
老师,员工本来不交个税的,我当时没有算上专项附加扣除,导致扣了个税,工资表里多扣了,实际个税系统里没有扣,这个留着后期要交个税再抵,老师,请问我做账时这部分挂到哪里啊?谢谢老师
答: 你好,你可以退给他的,借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,内账上的个税怎么做,实际上这个个税是要从员工工资里面扣除的
答: 你好 借应付职工薪酬贷应交税费-应交个人所得税 银行存款等
就是快递公司应该是给的派费工资,要扣除一些罚款,那就有些是有些派费成为负数,但是快递公司要我们代收回这笔钱,代收这些钱又比实际发的派费还要高,怎么做账
本月工资表上领导已经确认,可是本月因为特殊原因交不上保险得等到下个月才能交上,那本月做账的时候需要把单位保险部分计提还有个人扣除部分做出来吗?实际工资已经发放,个人部分保险已经从工资总额中扣除。


强健的板栗 追问
2020-06-28 17:32
郭老师 解答
2020-06-28 17:33
强健的板栗 追问
2020-06-29 09:05
郭老师 解答
2020-06-29 09:07