老师,以前代账会计做的账是看到银行存款增加,就挂对应付款单位的“应收账款”了,看到开出的发票,又挂了一次“应收账款”实际只是一家单位一笔业务(因为有的单位开票抬头和结算中心打款的付款方名称不一样)像这样的已经跨年了(是17年18年的业务),现在一直体现在账上,\"应收\"是个负数,我想给调整过来,怎么调整?怎么做分录?
橙子????
于2019-10-17 13:45 发布 783次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-17 14:26
你好,是不是,一个单位的应收账款贷方余额,另一个单位的应收账款是借方余额,实际上这两家是一家 是吗?
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你好,是不是,一个单位的应收账款贷方余额,另一个单位的应收账款是借方余额,实际上这两家是一家 是吗?
2019-10-17 14:26:44
你好!不可以的,银行没有这流水,
2019-07-22 14:43:39
你好,首先要银行存款对账单和银行存款余额核对,现金和出纳核定,然后将不会相符写份报告给公司领导,请求处理。
2019-10-27 15:29:56
您好
同一家公司,只设应收账款或应付账款其中的一个
2021-10-23 09:16:54
您好,应收账款用设二级明细。采购付款时, 分录,借:预付账款,或者库存商品等科目,贷:银行存款。应付账款用设二级明细。
2017-02-12 20:27:51
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橙子???? 追问
2019-10-17 14:32
路老师 解答
2019-10-17 14:50