老师好,我司七月份处理轿车一辆,当月报税时填入一表未开具发票栏,作凭证为: 借:固定资产清理 43085.6 累计折旧 122321.24 贷: 固定资产 165406.84 借:现金 20000 贷:固定资产清理 17699.12 应交税金 2300.88 借:营业外支出 25386.48 贷:固定资产清理 25386.48
冷静的铃铛
于2019-10-17 16:57 发布 538次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

还需要做借库存现金 贷固定资产清理 应交税费
2019-07-27 15:27:56

你好,同学。
固定资产清理 是转交处置损益,而 不是营业外支出
2019-10-17 17:24:30

你好!固定资产的出售,报废或毁损,需通过“固定资产清理”科目
2018-11-27 11:18:42

同学你好
第三个分录是资产处置损益
前两个是对的
2021-01-06 22:54:29

25500-19417.48=6082.52,应该是算错了
2017-02-16 20:34:26
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