老师我们是小规模管道安装公司,建账时候,我们开了一个基本户工行。将10500存入银行做为实收资本。现金500法人垫付作为备用金。然后法人垫付了买航天信息盘480元,财务软件360那建账时候银行是10500。库存现金是500。贷方实收资本是10500元,其他应付款是五百还是多少?
甜甜的笑笑
于2019-10-17 18:22 发布 1061次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-17 18:34
你的其他应付款是500+480+360,如果这几个钱都是法人付的
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你的其他应付款是500+480+360,如果这几个钱都是法人付的
2019-10-17 18:34:55
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您好!如果现金付就要做2步来做。
2017-10-20 11:58:21
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你好,建议不开票的情况,尽量不走公帐,发生的只能做往来款,按你的做法入账
2016-07-21 16:05:08
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我可不可以每个月用库存现金归还法人款来对冲?
…可以的
是不是每次还款必须让法人写收条附在凭证后面?
…需要的
2020-06-25 19:52:04
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您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2018-08-10 23:46:19
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2019-10-17 18:42
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2019-10-17 18:45