老师,你好,去年材料商给我们开了10万专票,我们也认证了,等过了一段时间税务局发现是失控发票,我们自己把进项税这部分转出了,也补交了税款,今年材料商公司也补交了税款,现在材料商让我们填开红字信息表,他要去退税,这可以吗?
莫小暖
于2019-10-18 09:44 发布 828次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-18 09:45
他要给你开正确的,你们要抵扣
业务没有取消不能退税
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如果你们公司没开销项发票 如何做到有营业收入,进而账面有盈利的??
2019-07-26 14:56:57

你好,允许你们修改吗?
2020-04-03 11:51:40

你好,这个就看你当地税局对进项税额转出资料的要求的
一般就是营业执照,进项转出申报表,相应发票,公章等
2018-05-07 08:42:21

手动填写附表二试一下。
2021-12-09 12:56:37

您好,那您认证通过了吗
2019-12-21 10:59:46
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