送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-18 14:10

那就计入其他应收款里面

喵小姐 追问

2019-10-18 14:11

我先冲减管理费用:借:管理费用:负数,借:其他应收款-社保,每月抵顶时:借管理费用,贷其他应收-社保,这样对吗?

朴老师 解答

2019-10-18 14:27

嗯,是的哦,就是这样的

喵小姐 追问

2019-10-18 14:32

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2019-10-18 14:38

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
那就计入其他应收款里面
2019-10-18 14:10:30
你好 差额计入营业外收支
2019-09-24 14:02:30
你好,跨年了吗?还是当年呢?
2024-03-13 11:05:18
你好 收到代办费的时候,分录是怎么写了? 现在退还,原分录,红字即可
2019-08-02 06:30:52
先调整前期计提金额,这样会产生“应交税费”借方余额。本期计提贷方余额,借贷自然相抵。
2019-04-12 09:30:49
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