送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:05

你好,你的处理是正确的。

灵希月 追问

2019-10-18 14:08

那如果我计提时没有考虑进项税额,支付时如果有进项税额,我是不是把之前的计提分录红冲,然后重新做支付的分录?

月月老师 解答

2019-10-18 14:09

你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
同学你好 计入管理费用就行了
2021-10-11 08:33:21
你好,如果是法人代表先个人支付,然后公司转账支付给法人代表,那就是这样做分录的
2020-04-19 14:27:46
你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
2020-03-26 16:09:22
你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-27 18:42:27
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