送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:05

你好,你的处理是正确的。

灵希月 追问

2019-10-18 14:08

那如果我计提时没有考虑进项税额,支付时如果有进项税额,我是不是把之前的计提分录红冲,然后重新做支付的分录?

月月老师 解答

2019-10-18 14:09

你好
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款

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同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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