老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
老迟到的季节
于2022-03-09 11:40 发布 648次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-09 11:44
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
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同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01

你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03

同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21

你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57

你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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