老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?
老迟到的季节
于2022-03-09 11:40 发布 642次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-09 11:44
借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
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借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01

同学你好
计入管理费用就行了
2021-10-11 08:33:21

你好,如果是法人代表先个人支付,然后公司转账支付给法人代表,那就是这样做分录的
2020-04-19 14:27:46

你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
2020-03-26 16:09:22

你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-27 18:42:27
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