送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-26 16:09

你好    你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗

卡布其诺 追问

2020-03-26 16:10

当月就付当月的社保费了,也当月拿到社保发票了,所以直接出费用了

卡布其诺 追问

2020-03-26 16:12

或者,当月有一笔做其他应收款?

meizi老师 解答

2020-03-26 16:16

你好 那你也得走应付职工薪酬过渡的  就算是当月缴纳当月的;   你实际缴纳了两笔的 就还得做一笔这个分录的

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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