送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 14:20

你好,和普票的红冲分录是一样的
借:银行存款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税金—增值税(销项税额)负数

look 追问

2019-10-18 14:23

不管什么原因?如果是金额开错红冲,还是退货红冲都一样处理吗

月月老师 解答

2019-10-18 14:24

你好,处理的分录是一样的。

look 追问

2019-10-18 14:24

好的

月月老师 解答

2019-10-18 14:27

你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。

look 追问

2019-10-18 14:29

老师你好,他们家的钱还未付款是
借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税金—增值税(销项税额)负数

月月老师 解答

2019-10-18 14:33

你好,应该是退款和红票当月一起完成的。

look 追问

2019-10-18 14:37

中间跨了两个月

月月老师 解答

2019-10-18 14:39

你好,开红票应该是已经退款的,可以做先退款后开票。

look 追问

2019-10-18 14:45

但我的应收科目余额还挂着这笔钱没收

look 追问

2019-10-18 14:46

不能冲银行存款吧

月月老师 解答

2019-10-18 14:48

你好,你只能等钱进账了,才能入这张红票。

look 追问

2019-10-18 15:10

挂应付的就不能冲

look 追问

2019-10-18 15:13

那作废的发票怎么处理?

月月老师 解答

2019-10-18 15:19

你好,你怎么挂的应付呢,我看一下分录。作废的发票发生在当月,你需要分录的。

look 追问

2019-10-18 16:19

就是不会写……所以咨询一下

月月老师 解答

2019-10-18 16:31

你好,作废的发票不需要写分录的。

look 追问

2019-10-18 17:12

那要怎么处理?

月月老师 解答

2019-10-18 17:23

你好,不用做账,直接留存就可以。

look 追问

2019-10-18 17:51

月月老师 解答

2019-10-18 18:56

你好,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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你好,和普票的红冲分录是一样的 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金—增值税(销项税额)负数
2019-10-18 14:20:42
您好!你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51
您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈
2022-01-14 22:21:12
你好 开红字发票 原来分录 不变,金额负数    再按正确发票入账 
2021-09-02 14:58:21
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