- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
你好 收到发票了干嘛还暂估入账
2019-03-29 14:49:03
收到发票后编制如下两笔分录:
1、借:应付账款
贷:库存商品
2、借:库存商品
贷:应付账款
2017-11-26 15:54:09
你好,收到发票后,暂估分录用红字冲回,重新以发票做蓝字分录
2022-01-01 22:27:04
你好 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 发票来了冲你前面的暂估分录 分录不变金额负数 然后按发票做 借方库存商品贷方应付账款或者银行
2019-01-11 12:01:58
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