- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
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冲回你之前暂估按发票重新做就可以
2019-04-19 15:06:37
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您好!可以的。
2017-06-02 15:27:21
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你好 收到发票了干嘛还暂估入账
2019-03-29 14:49:03
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收到发票后编制如下两笔分录:
1、借:应付账款
贷:库存商品
2、借:库存商品
贷:应付账款
2017-11-26 15:54:09
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