- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
你们最多是能够核对已经发货的,这个是对方暂估,一般来说是对不上的
2022-01-14 07:14:59
冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
你好 收到发票了干嘛还暂估入账
2019-03-29 14:49:03
收到发票后编制如下两笔分录:
1、借:应付账款
贷:库存商品
2、借:库存商品
贷:应付账款
2017-11-26 15:54:09
你好,收到发票后,暂估分录用红字冲回,重新以发票做蓝字分录
2022-01-01 22:27:04
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