老师您好!我们卖给医院2台仪器,9月发了一台的货,另一台是在10月份发的,但是医院要提前向财政局申请款项,所有需要我们9月把发票全部开出来,我们物流是在9月入库和出库的,9月份我发票做了销售收入后,成本怎么结?
逆水行舟
于2019-10-18 16:59 发布 930次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
成本你作为暂估处理,
2019-10-18 17:09:31
里边需要填写其他的费用吗。
2019-10-24 11:37:50
你好,收入肯定减少了,成本你们是实际发生的吗
2020-01-10 18:13:28
你好,可以记营业外收入
2019-12-31 11:46:16
你好
本月,暂估入库
借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
次月,根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品
根据发票入账
借;库存商品, 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-07-22 17:04:10
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