老师。已入费用的后期收到发票吗账务处理,有不明白的地方,收到发票后,发现税款少了,需要增加费用,之前预估费用少,可下个月增加的话,就违背了权责发生制,那如何账务处理呢?
k1
于2019-10-19 20:48 发布 832次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,根据发票金额调整那笔会计分录即可,跨月不夸年不影响
2019-10-19 21:55:22
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你发票这个月收到的,在这个月调整就可以
如果之前业务发生了收到了发票不会出现这个问题的,实际操作中这种问题没法避免
2019-10-19 20:00:07
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借管理费用,贷银行存款。
下个月收到发票借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用,应交税费应交增值税进项贷其他应付款。
2021-12-13 09:16:32
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你们这个不用做账,只需在和客户结算确认收入即可的了
2018-08-20 10:22:44
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你好,不可以,甲的流水是病,与乙无关系的
2019-08-07 14:43:46
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