- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,先做费用分录,等到有增值税应纳税额的月份再做抵扣分录
2019-10-20 15:42:14
个人建议按下面的分录处理。 借管理费用 贷银行存款等科目 借应交税费应交增值税 贷管理费用
2016-07-08 11:40:43
您好
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-减免税款 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方蓝字
2020-01-22 20:26:58
你好,第二个分录在实际抵扣的时候才做
2020-07-22 11:24:38
购买方抵的联发票具体是采购的发票,不是收入发票。属于成本费用
2017-09-05 11:28:01
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