送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-20 15:42

你好,先做费用分录,等到有增值税应纳税额的月份再做抵扣分录

上传图片  
相关问题讨论
你好,先做费用分录,等到有增值税应纳税额的月份再做抵扣分录
2019-10-20 15:42:14
个人建议按下面的分录处理。 借管理费用 贷银行存款等科目 借应交税费应交增值税 贷管理费用
2016-07-08 11:40:43
您好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方蓝字
2020-01-22 20:26:58
你好,第二个分录在实际抵扣的时候才做
2020-07-22 11:24:38
购买方抵的联发票具体是采购的发票,不是收入发票。属于成本费用
2017-09-05 11:28:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...