送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-10-21 14:56

您好,需要增加 待抵扣进项税额

翎翎 追问

2019-10-21 15:11

我增加了,分录怎么做呀

小黎老师 解答

2019-10-21 15:15

您好,你这个待抵扣进项税额,当地就不要转入未交增值税就可以了

翎翎 追问

2019-10-21 16:31

哎呀,我上面不是写了,是以前会计做的么,我只是想咨询下这个怎么做分录
,你直接告诉我就行啦

小黎老师 解答

2019-10-21 16:33

您好,借 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税额 贷应交税费 应交增值税 进项税额

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按这个截图这个做,这个截图做,
2021-02-26 15:53:43
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
你好, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90 然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
2020-03-24 12:35:16
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