老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
用固定资产抵扣货款怎么做分录
答: 你好,是对方给你单位固定资产用来抵扣你单位销售货物的应收货款?
原来建厂房的固定资产抵扣要求第一年60% 13个月抵扣40%,原来那个人全都抵扣了 我现在要转出来 怎么做分录(祥细哦) 到了第十三个月又怎么做分录呢?
答: 您好: 1. 借:应交税费-待抵扣进项税额 (40%部分) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(40%部分) 2. 借:应交税费-应交增值税(进项税额)(40%部分) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 (40%部分)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
固定资产的专票抵扣怎么写分录,当时购买了固定资产取得专票,但是还没有认证抵扣需要怎么写分录;下个月认证抵扣
答: 你好 借固定资产 应交税费-待认证进项税贷银行存款 。 认证:借进项税贷 应交税费-待认证进项税
淡然的凉面 追问
2019-10-22 09:57
bamboo老师 解答
2019-10-22 09:59
淡然的凉面 追问
2019-10-22 10:15
bamboo老师 解答
2019-10-22 10:20
淡然的凉面 追问
2019-10-22 10:26
bamboo老师 解答
2019-10-22 10:27