老师,您好,建筑公司异地预交税款,其中预交企业所得税,但是年底时公司是亏损,请问这笔企业所得税年末怎么账务处理?(另外预交的企业所得税数额都是在申报表直接带出来的。)谢谢!
一笑而过
于2019-10-22 14:58 发布 2136次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-10-22 16:04
交所得税时不分预缴应交分录都是
借:应交税金-所得税
贷:银行存款
如果有利润计提(没有不做)
借:所得税
贷:应交税金-所得税
期末“应交税金-所得税”余额在借方表示多交税款,申请退税或次年抵冲。如果贷方余额,表示应交税款。
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你好,预缴的税款金额应该是手动填写的,一般不会关键过来,建议你试一下。
2019-01-14 16:19:17

借;应交税费——个人所得税,企业所得税 贷;银行存款
2018-03-05 10:14:16

借;应交税费——企业所得,个人所得税 贷;银行存款
2017-02-24 14:39:00

你好,借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2019-09-10 14:38:04

你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
2019-08-26 11:23:27
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