送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-22 17:18

需要计提工资、社保费、折旧、税金等
借:管理费用等--工资/社保费用
       贷:应付职工薪酬--工资/社保费用
借:管理费用等--折旧费
       贷:累计折旧
借:税金及附加
         贷:应交税费--应交各个税种明细

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2019-10-22 17:18:48
这个冲掉没有实际发生多计提冲掉,科目不变数值是负数
2020-09-17 19:48:22
你好,先做预付账款处理,然后按月摊销费用
2019-08-30 09:02:22
要的,要确认销项税的额
2021-10-05 15:51:38
增值税:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 附加税借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税等
2019-04-10 14:57:02
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