老师,比如1月份应付账款暂估入账,六月份才和供应商对账确定应付账款金额,七月份支付的时候把零头给抹去了,1_7月份会计分录是怎样的呢?
温暖的电灯胆
于2019-10-22 19:29 发布 837次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
借 库存商品等
贷 应付账款
借 应付账款
贷 财务费用
2019-10-22 19:59:47
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应付账款——XX供应商暂估
2018-04-10 16:39:38
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你好,是借库存商品 贷应付账款――暂估
2019-06-23 18:06:49
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学员你好,是 借:应付账款——暂估 10 贷:应付账款——供应商 10
2022-11-10 22:23:27
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你好 多支付的部分计入营业外支出科目
2019-07-08 16:02:21
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