老师,你好,我是做内账的,我想问一下,这个月我们进项不够就用另外一个公司开票,当时用现金存账户转到公章上603373.24的现金,开出来69414.62的发票又把603373.24款转出去,我想问下我这笔税费应该怎样做账
小笨猪♂小幸福
于2019-10-23 13:25 发布 618次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-10-23 14:20
你好,同学。
你是计入相关的税金及附加处理
相关问题讨论

你好,同学。
你是计入相关的税金及附加处理
2019-10-23 14:20:28

您好,只能挂到往来科目上,没有其他好办法的。
2017-12-12 11:32:26

借:库存现金 5000,贷:营业收入 应交增值税销项税 其他应付款-A 1200
2019-05-23 17:56:49

私户付的做其他应付款
现金付的做库存现金
2017-12-14 17:35:07

这个无法入账,只能内账处理。
2017-10-27 14:56:03
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小笨猪♂小幸福 追问
2019-10-23 14:53
陈诗晗老师 解答
2019-10-23 17:16