老师,你好,我想请教一下,我们公司有那种转款的时候支付银行的手续费,但是这个款项是需要找其他人收回来的,支付银行的时候, 借:财务费用,10 贷:银行存款 10 收到其他人给我们款项的时候, 借:现金10 贷:其他应收款 10 然后其他应收款和财务费用之间怎么处理一下呢,或者麻烦老师告诉我这个可以如何处理一下
小石头
于2019-10-23 16:33 发布 783次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-10-23 16:37
如果后期有说回来的话,可以做
借:库存现金 10
贷:财务费用 10
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冲减财务费用2就是了哈
2022-07-27 11:09:07
借银行存款79520万 借财务费用-480贷实收资本8万
2018-04-11 17:50:33
你好,。
本月修改分录的摘要怎么写才对呢?——红冲某年某月某号凭证;然后正确的是订正某年某月某号凭证
直接加一下这样的分录吗:借财务费用,贷其他应收款——应是将错误的分录红冲,再写正确的分录
2020-07-24 16:23:52
如果后期有说回来的话,可以做
借:库存现金 10
贷:财务费用 10
2019-10-23 16:37:42
你好,是计入财务费用的财务费用的借方
2017-08-05 15:11:51
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小石头 追问
2019-10-23 16:49
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2019-10-23 16:49