有一个问题想咨询 老师 就是我父亲很早去世,我 问
您好,你母亲的是在去年的年底,不好意思,不小心点到了 答
我们公司老板零时决定的2024年12月给某员工发了6 问
您好,这个的话是可以的,相当于做25年1月,这个是 答
帮牧场产生的畜禽粪污处理免税吗 问
您好,这个是服务类的,不免的 答
老师好,增值税进项税额抵扣完,可以变现吗 问
您好,您说的是留底税额嘛? 答
如果要把两个部门的账合在一起怎么处理? 问
你好,两个部门的账都出报表了吗? 答
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记账凭证本应是借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 但错误记成了借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 并且已跨年度的项目该怎么更正
答: 对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理: 1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款 2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。 这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。 例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
主营业务收入 应收账款 库存商品 主营业务成本 应付账款 记账凭证的写法
答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果 无票收入是30000元,借-应付账款30000 贷-主营业务收入 应交税费 然后过几天,有客户要发票,1000的,2000的,800的。。是直接开3张发票附到 以上 开始做的无票收入的记账凭证后面,还是需要有票的单独做分录?
答: 你好 在一个月的放到无票收入凭证后面
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