老师,你好。我这里遇到一个问题,可以免税,但是之前的会计没有做。现在稽查说是要补做以前年度的增值税的计提,并且要把税金放到营业外收入里面,请问,这个会计分录怎么做?
沉默的紫菜
于2019-10-25 11:11 发布 733次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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直接做就可以了
补计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
支付时:
借:应交税费-增值税检查调整
贷:营业外收入
2019-10-25 11:39:11
一般个税需计往来发给工人,付不出的,记营业外收入可以
2022-03-13 17:35:54
你好!应该是通过以前年度损益调整科目来调整,如果你所做营业外收入你们是要缴税的。
2016-02-23 14:34:09
还不了要做成营业外收入的哦
2019-03-25 10:41:58
你好,具体 是什么原因形成的退税?
2021-11-01 21:43:35
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