老师你好,经过核对应付账款在借方(表未多收客户的货款,而欠供应商的票180元),账上期末余额是在贷方:200元,请问怎样来调整呢?摘要怎样来写?
簿荷梨子
于2019-10-25 11:28 发布 659次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,预付账款有余额吗、?
2019-10-25 11:36:14
借:以前年度损益调整贷: 应付账款
2017-04-06 14:45:09
你好 可以在原来的名字上面去修改的成今年名称就行 但是各个系统不一样 你最好问问软件售后 避免改错了 影响你往来账
2019-08-27 14:14:44
同学你好
不付计入营业外收入
2022-01-12 13:59:25
你好,最好是不要同时有余额
调整分录借;应付账款 贷;预付账款
2017-12-04 09:05:36
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