老师,请教一个问题,我们公司帮另一个单位买5万元的原料,他们公司帮我们买5万的原料,都是不一样的材料,这种情况该咋入账呢?也就是说发票和我实际到的东西是不一样的
过时的水池
于2019-10-26 11:45 发布 559次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,那你只能双方做购进销售处理
2019-10-26 12:14:01

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料 1099
根据发票入账
借;原材料 2000 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-07-20 08:27:40

你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16

你好!
不算的。
2020-05-25 18:25:13

你好,过账就做 借;银行存款 贷;其他应付款 账务处理
2016-11-21 14:29:15
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