老师好,有2个问题。1、10月份查账发现4月份的增值税专票记账,没有做价税分离。这个怎么调账?分录怎么写? 2、发现6月份的价、税数字记错了,总数没有错,这个应该怎么调?分录怎么写呢?
胭脂
于2019-10-26 16:10 发布 1033次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-26 16:11
1.科目不变数字是负数冲掉,2 和第1个是一样,借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税,负数冲掉重新做,
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1.科目不变数字是负数冲掉,2 和第1个是一样,借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税,负数冲掉重新做,
2019-10-26 16:11:56
你好,如果是一般纳税人开具的增值税普通发票,需要价税分离的
借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
需要结转的,结转的分录是
借; 应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2020-05-19 18:08:32
票据太多,每天都有收入,怎么办
2016-10-07 17:57:30
那不是商品购买价格都被税收了么?
2023-03-20 14:10:41
你好,是收入专用发票还是购进的专用发票
2018-06-19 13:53:58
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