送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-27 15:29

你好,首先要银行存款对账单和银行存款余额核对,现金和出纳核定,然后将不会相符写份报告给公司领导,请求处理。

天高云淡 追问

2019-10-27 15:32

老板让调账了,该咋做分录啊,其实单位账面没有钱,和应收应付,都是零的状态

天高云淡 追问

2019-10-27 15:32

我该怎么清零啊

庄老师 解答

2019-10-27 20:56

你好,这个不是能随意清0的,

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相关问题讨论
你好!不可以的,银行没有这流水,
2019-07-22 14:43:39
你好,首先要银行存款对账单和银行存款余额核对,现金和出纳核定,然后将不会相符写份报告给公司领导,请求处理。
2019-10-27 15:29:56
您好 同一家公司,只设应收账款或应付账款其中的一个
2021-10-23 09:16:54
您好,应收账款用设二级明细。采购付款时, 分录,借:预付账款,或者库存商品等科目,贷:银行存款。应付账款用设二级明细。
2017-02-12 20:27:51
你好,是不是,一个单位的应收账款贷方余额,另一个单位的应收账款是借方余额,实际上这两家是一家 是吗?
2019-10-17 14:26:44
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