老师,税控盘服务费抵税转出是转到未交增值税吗?怎么做分录。交费时 借:管理费用 贷:库存现金。抵减时 借:应交税费_应交增值税_减免税款,但最后转出到未交增值税怎么做分录?
学徒
于2019-10-27 18:15 发布 1886次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-10-27 18:16
你好,借应交税费――未交增值税 贷应交税费――应交增值税――减免税额
相关问题讨论

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40

你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款
是这样处理
2018-01-12 17:44:53

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
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2019-10-27 18:26
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2019-10-27 18:32